市农业农村委组织开展财会监督专项检查
为切实履行部门监督职责,强化所属单位内部监管,全面提升财会监督工作质效,结合2025年我委财会监督工作安排中的三方面重点任务,计财处作为委财会监督领导小组下设办公室,通过采取单位自查、检查组复核以及借助三方机构配合重点抽查的方式,对所属各单位2024年度财务、资产及采购三个方面开展财会监督专项检查工作。近期,由委属单位业务骨干组成的4个检查组,分别对所属11家单位自查结果开展全面复核工作。
通过本次财会监督专项检查工作,围绕“制度筑基、内控固本、治理赋能”工作主线,重点推进三方面工作:一是推动各单位完善制度体系,在委系统行政事业单位资产使用、处置和评估三个管理办法的基础上细化,制定适合本单位执行的管理制度。二是健全内控机制,建立资产权属动态管理机制,着力解决所有权与使用权分离历史遗留问题;推行财务档案标准化管理;三是培养财会人才队伍,实现财务骨干业务能力+廉政意识的“双提升”。
